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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2623 Data de lançamento: 10/04/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PISO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 1604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 03/2026 832,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2026 EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 03/2026 832,11
10/04/2026 folha de pagamento 832,11
10/04/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S 13º SAL., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde 89,15
16/04/2026 Pagamento de Empenho 2623/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 742,96
TOTAL 832,11 832,11 832,11
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER 10/04/2026 89,15 Lançada
TOTAL   89,15