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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2674 Data de lançamento: 10/04/2026
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal da Administração
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES
Natureza da despesa: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO ferias 03/2026 108,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2026 VALOR REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO ferias 03/2026 108,43
10/04/2026 folha ferias 108,43
TOTAL 108,43 108,43 0,00
SALDO A PAGAR 108,43