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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2714 Data de lançamento: 15/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO)
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
281.80 ÓLEO DIESEL S10 7,70 2.169,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2026 ÓLEO DIESEL S10 2.169,86
17/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/4524; 001/4528; 001/4533; REF. EMPENHO 2714/2026 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA 2.169,86
22/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2714/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.164,65
22/04/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 2714/2026 5,21
TOTAL 2.169,86 2.169,86 2.169,86
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 17/04/2026 5,21 1913/2026 Lançada
TOTAL   5,21