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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2807 Data de lançamento: 15/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO
Fonte de Recurso: 1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750R16 PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS IVM5446 3.036,00 3.036,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750R16 PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS IVM5446 3.036,00
24/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750R16 PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS IVM5446 3.036,00
27/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2807/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.999,57
27/04/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 2807/2026 36,43
TOTAL 3.036,00 3.036,00 3.036,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 24/04/2026 36,43 2004/2026 Lançada
TOTAL   36,43