| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2912 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. ANUÊNIOS FOLHA DE PAGAMENTO. Folha de Pagamento 04/2026 | 691,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | VALOR REF. ANUÊNIOS FOLHA DE PAGAMENTO. Folha de Pagamento 04/2026 | 691,59 | ||
| 22/04/2026 | Referente a Folha de Pagamento mês 04/2026. | 691,59 | ||
| 29/04/2026 | Pagamento de Empenho 2912/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 691,59 | ||
| TOTAL | 691,59 | 691,59 | 691,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||