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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2917 Data de lançamento: 22/04/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PISO DA ENFERMAGEM
Conta de Despesa: 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 04/2026 304,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2026 VALOR REF. COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento 04/2026 304,23
22/04/2026 Referente a Folha de Pagamento mês 04/2026. 304,23
29/04/2026 Pagamento de Empenho 2917/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 304,23
TOTAL 304,23 304,23 304,23
SALDO A PAGAR 0,00