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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BELONI CARVALHO PADILHA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3105 Data de lançamento: 23/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DO ONIBUS IVM5446 1.237,00 1.237,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DO ONIBUS IVM5446 1.237,00
28/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DO ONIBUS IVM5446 1.237,00
07/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3105/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.237,00
TOTAL 1.237,00 1.237,00 1.237,00
SALDO A PAGAR 0,00