| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 3250 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1303.20 | ÓLEO DIESEL S10 | 7,70 | 10.034,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | ÓLEO DIESEL S10 | 10.034,64 | ||
| 05/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4551; 001/4549; 001/4548; 001/4545; 001/4544; 001/4542; REF. EMPENHO 3250/2026 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 10.034,64 | ||
| 07/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3250/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.010,56 | ||
| 07/05/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 3250/2026 | 24,08 | ||
| TOTAL | 10.034,64 | 10.034,64 | 10.034,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 05/05/2026 | 24,08 | 2248/2026 | Lançada |
| TOTAL | 24,08 |