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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3253 Data de lançamento: 30/04/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO)
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
507.50 ÓLEO DIESEL S10 7,70 3.907,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2026 ÓLEO DIESEL S10 3.907,75
05/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/4538; 001/4540; 001/4553; REF. EMPENHO 3253/2026 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA 3.907,75
07/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3253/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.898,37
07/05/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 3253/2026 9,38
TOTAL 3.907,75 3.907,75 3.907,75
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 05/05/2026 9,38 2251/2026 Lançada
TOTAL   9,38