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Última atualização realizada em 10/02/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 327 Data de lançamento: 22/01/2026
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.13.02.03.00.00 - INSS AGENTES POLITICOS
Natureza da despesa: ENCARGOS PREVIDENCIARIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS 1.331,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2026 VALOR REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS 1.331,13
22/01/2026 folha de pagamento mês janeiro 1.331,13
TOTAL 1.331,13 1.331,13 0,00
SALDO A PAGAR 1.331,13