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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3372 Data de lançamento: 05/05/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 05/2026 1.684,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2026 VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 05/2026 1.684,21
05/05/2026 folha de pagamento de ferias 1.684,21
11/05/2026 Pagamento de Empenho 3372/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.684,21
TOTAL 1.684,21 1.684,21 1.684,21
SALDO A PAGAR 0,00