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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3383 Data de lançamento: 05/05/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 05/2026 2.161,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2026 VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 05/2026 2.161,30
05/05/2026 folha de pagamento de ferias 2.161,30
05/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Saúde 63,47
05/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Saúde 412,59
11/05/2026 Pagamento de Empenho 3383/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.685,24
TOTAL 2.161,30 2.161,30 2.161,30
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 05/05/2026 63,47 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 05/05/2026 412,59 Lançada
TOTAL   476,06