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Última atualização realizada em 09/02/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 339 Data de lançamento: 22/01/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELO EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS 114,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2026 PELO EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS 114,71
22/01/2026 folha de pagamento mês janeiro 114,71
27/01/2026 Pagamento de Empenho 339/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 114,71
TOTAL 114,71 114,71 114,71
SALDO A PAGAR 0,00