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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3466 Data de lançamento: 07/05/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E EMBUCHAMENTO DA VAN JCE1B38 902,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E EMBUCHAMENTO DA VAN JCE1B38 902,04
13/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E EMBUCHAMENTO DA VAN JCE1B38 902,04
15/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3466/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 902,04
TOTAL 902,04 902,04 902,04
SALDO A PAGAR 0,00