| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN |
| Número do empenho: | 3492 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELETRICO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELETRICO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 95,00 | ||
| 14/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66858580; 890/6685782; 890/66859447; REF. EMPENHO 3492/2026 6026 - ITAMAR CAVAZIN | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 95,00 | |||