| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 61.906.591 OLDAIR FUMAGALI |
| Número do empenho: | 3509 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Esporte Amador | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE FLUTUANTE PARA CHURRASQUEIRA. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE FLUTUANTE PARA CHURRASQUEIRA. | 400,00 | ||
| 14/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE FLUTUANTE PARA CHURRASQUEIRA. | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 400,00 | |||