Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS |
15.885,80 |
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| 22/01/2026 |
folha de pagamento mês janeiro |
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15.885,80 |
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| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - TITULAR, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
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101,98 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - CONJUGE, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
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120,90 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - DEPENDENTE, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
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186,24 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
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1.540,30 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
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2.176,10 |
| 27/01/2026 |
Pagamento de Empenho 360/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.760,28 |
| TOTAL |
15.885,80 |
15.885,80 |
15.885,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |