Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2026 |
VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS |
3.883,12 |
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| 22/01/2026 |
folha de pagamento mês janeiro |
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3.883,12 |
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| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
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19,30 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
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39,66 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
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555,32 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
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1.264,97 |
| 27/01/2026 |
Pagamento de Empenho 369/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.003,87 |
| TOTAL |
3.883,12 |
3.883,12 |
3.883,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |