Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2026 |
VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS |
18.052,26 |
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| 22/01/2026 |
folha de pagamento mês janeiro |
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18.052,26 |
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| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores Secretaria de Educação |
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4,73 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores Secretaria de Educação |
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113,77 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores Secretaria de Educação |
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168,60 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores Secretaria de Educação |
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390,69 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO CAIXA, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores Secretaria de Educação |
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899,58 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores Secretaria de Educação |
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2.663,85 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores Secretaria de Educação |
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2.685,14 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Servidores Secretaria de Educação |
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2.789,62 |
| 27/01/2026 |
Pagamento de Empenho 375/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.336,28 |
| TOTAL |
18.052,26 |
18.052,26 |
18.052,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |