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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 13:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3810 Data de lançamento: 19/05/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE (365) FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha de pagamento FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 6.015,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2026 folha de pagamento FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 6.015,96
19/05/2026 Referente Folha de Pagamento mês 05/2026. 6.015,96
19/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Prof. Ensino Infantil - Creche 520,96
TOTAL 6.015,96 6.015,96 520,96
SALDO A PAGAR 5.495,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER 19/05/2026 520,96 Lançada
TOTAL   520,96