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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 13:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3901 Data de lançamento: 20/05/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS RESCISÕES 05/2026 990,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2026 REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS RESCISÕES 05/2026 990,04
20/05/2026 RESCISÕES 05/2026. 990,04
TOTAL 990,04 990,04 0,00
SALDO A PAGAR 990,04