Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS GERAR PATRONAIS DE FÉRIAS |
4.920,98 |
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| 22/01/2026 |
folha de pagamento mês janeiro |
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4.920,98 |
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| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Assistencia Social |
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48,96 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Assistencia Social |
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369,21 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Assistencia Social |
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685,46 |
| 22/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Assistencia Social |
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788,35 |
| 27/01/2026 |
Pagamento de Empenho 403/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.029,00 |
| TOTAL |
4.920,98 |
4.920,98 |
4.920,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |