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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4071 Data de lançamento: 29/05/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1443.00 ÓLEO DIESEL S10 7,70 11.111,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2026 ÓLEO DIESEL S10 11.111,10
29/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/4595; 001/4591; 001/4594; 001/4599; 001/4602; 001/4601; REF. EMPENHO 4071/2026 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA 11.111,10
09/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4071/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.084,43
09/06/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 4071/2026 26,67
TOTAL 11.111,10 11.111,10 11.111,10
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 29/05/2026 26,67 2804/2026 Lançada
TOTAL   26,67