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Última atualização realizada em 14/06/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025

Dados do Empenho
Número do empenho: 4113 Data de lançamento: 29/05/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONSERTOS/TROCAS/MONTAGENS DE PNEUS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Serviço de conserto de pneus de veículos e implementos que utilizem até aro 17. (Montagem, desmontagem, conserto do pneu ou câmera de ar utilizando material necessário sem gerar custos adicionais) 20,00 60,00
1.00 Serviço de troca/montagem de pneu e implementos que utilizem até aro 17. (Para pneus novos ou usados) 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2026 Serviço de conserto de pneus de veículos e implementos que utilizem até aro 17. (Montagem, desmontagem, conserto do pneu ou câmera de ar utilizando material necessário sem gerar custos adicionais) Serviço de troca/montagem de pneu e implementos que utilizem até aro 17. (Para pneus novos ou usados) 80,00
03/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/31; 0/30; REF. EMPENHO 4113/2026 3404 - ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025 80,00
10/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4113/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00