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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOSE DIAS CARRAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4116 Data de lançamento: 29/05/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODO OK 92.18 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODO OK 92.18 160,00
03/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODO OK 92.18 160,00
12/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4116/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 158,08
12/06/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 4116/2026 1,92
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 03/06/2026 1,92 2849/2026 Lançada
TOTAL   1,92