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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 27.319.547 GABRIEL APPELT MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4128 Data de lançamento: 02/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: VAAR - Complementação FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS
Fonte de Recurso: 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa com profissional especializado para a prestação de serviços de Educação Musical Infantil, para ministrar oficinas de música, aula de violão e musicalização junto à Rede Municipal de Ensino do Município de Cerro Grande/RS, com carga horária de 04 (quatro) horas semanais. ref 05/2026 2.400,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2026 Contratação de empresa com profissional especializado para a prestação de serviços de Educação Musical Infantil, para ministrar oficinas de música, aula de violão e musicalização junto à Rede Municipal de Ensino do Município de Cerro Grande/RS, com carga horária de 04 (quatro) horas semanais. ref 05/2026 2.400,00
03/06/2026 Contratação de empresa com profissional especializado para a prestação de serviços de Educação Musical Infantil, para ministrar oficinas de música, aula de violão e musicalização junto à Rede Municipal de Ensino do Município de Cerro Grande/RS, com carga horária de 04 (quatro) horas semanais. ref 05/2026 2.400,00
11/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4128/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.400,00
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00