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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 54.542.141 ACACIO THOMASI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4269 Data de lançamento: 04/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal da Administração
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL. 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL. 330,00
10/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL. 330,00
11/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4269/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00