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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4295 Data de lançamento: 04/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ
Conta de Despesa: 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA USO NA SEC. DE SAUDE 4.673,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA USO NA SEC. DE SAUDE 4.673,00
11/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA USO NA SEC. DE SAUDE 4.673,00
TOTAL 4.673,00 4.673,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.673,00