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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4309 Data de lançamento: 08/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E CONSERTO NO VEICULO AMBULANCIA IYZ3F80 530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E CONSERTO NO VEICULO AMBULANCIA IYZ3F80 530,00
11/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E CONSERTO NO VEICULO AMBULANCIA IYZ3F80 530,00
11/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4309/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 504,56
11/06/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 4309/2026 25,44
TOTAL 530,00 530,00 530,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 11/06/2026 25,44 3024/2026 Lançada
TOTAL   25,44