| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JARDEL PIMENTEL CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTD |
| Número do empenho: | 4320 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTE DA SEC. DE SAUDE | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTE DA SEC. DE SAUDE | 700,00 | ||
| 11/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTE DA SEC. DE SAUDE | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 700,00 | |||