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Última atualização realizada em 22/06/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4347 Data de lançamento: 08/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO PARA TROCA DE LAMPADAS NO ONIBUS IVM5446 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO PARA TROCA DE LAMPADAS NO ONIBUS IVM5446 130,00
12/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO PARA TROCA DE LAMPADAS NO ONIBUS IVM5446 130,00
18/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4347/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 127,40
18/06/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4347/2026 2,60
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 12/06/2026 2,60 3068/2026 Lançada
TOTAL   2,60