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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4352 Data de lançamento: 10/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NA SUSPENÇÃO E FREIOS DA VAN JBQ0G25 2.812,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NA SUSPENÇÃO E FREIOS DA VAN JBQ0G25 2.812,83
15/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NA SUSPENÇÃO E FREIOS DA VAN JBQ0G25 2.812,83
18/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4352/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.812,83
TOTAL 2.812,83 2.812,83 2.812,83
SALDO A PAGAR 0,00