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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 60.369.489 ARLEI ZARDINELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4362 Data de lançamento: 10/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA CONSERTO DO ONIBUS IRK3267 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA CONSERTO DO ONIBUS IRK3267 950,00
15/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA CONSERTO DO ONIBUS IRK3267 950,00
15/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4362/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00