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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4395 Data de lançamento: 11/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AO REEPENHO DA FATURA DE SEGURO VEICULAR EXERCICIO 2026. CONTRATO 83/2023 5.378,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AO REEPENHO DA FATURA DE SEGURO VEICULAR EXERCICIO 2026. CONTRATO 83/2023 5.378,66
16/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AO REEPENHO DA FATURA DE SEGURO VEICULAR EXERCICIO 2026. CONTRATO 83/2023 5.378,66
TOTAL 5.378,66 5.378,66 0,00
SALDO A PAGAR 5.378,66

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 16/06/2026 129,09 3114/2026 A Lançar
TOTAL   129,09