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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4433 Data de lançamento: 15/06/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FÉRIAS + RESCISÕES 06/2026 303,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2026 REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FÉRIAS + RESCISÕES 06/2026 303,13
15/06/2026 Referente Férias e Rescisões mês 06/2026. 303,13
19/06/2026 Pagamento de Empenho 4433/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 303,13
TOTAL 303,13 303,13 303,13
SALDO A PAGAR 0,00