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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4481 Data de lançamento: 15/06/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Ref. 1/3 de férias indenizadas. RESCISÕES 06/2026 1.557,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2026 Ref. 1/3 de férias indenizadas. RESCISÕES 06/2026 1.557,72
15/06/2026 Referente Rescisões 06/2026. 1.557,72
19/06/2026 Pagamento de Empenho 4481/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.557,72
TOTAL 1.557,72 1.557,72 1.557,72
SALDO A PAGAR 0,00