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Última atualização realizada em 14/07/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4644 Data de lançamento: 18/06/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA REDE BEM CUIDAR(RBC)
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. ANUÊNIOS FOLHA DE PAGAMENTO. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 691,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2026 VALOR REF. ANUÊNIOS FOLHA DE PAGAMENTO. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 691,59
18/06/2026 Referente a Folha de Pagamento mês 06/2026. 691,59
25/06/2026 Pagamento de Empenho 4644/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 691,59
TOTAL 691,59 691,59 691,59
SALDO A PAGAR 0,00