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Última atualização realizada em 14/07/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 54.934.915 NADIEL MIGLIORINI DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4796 Data de lançamento: 19/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: VAAT - Complementação FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ
Fonte de Recurso: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Serviço de Solda Elétrica – Atendimento Local com Suporte Completo. SERVIÇOS REALIZADOS NAS TESOURAS E TERÇAMENTO METALICO NA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ERICO VERISSIMO 181,00 9.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2026 Serviço de Solda Elétrica – Atendimento Local com Suporte Completo. SERVIÇOS REALIZADOS NAS TESOURAS E TERÇAMENTO METALICO NA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ERICO VERISSIMO 9.050,00
24/06/2026 Serviço de Solda Elétrica – Atendimento Local com Suporte Completo. SERVIÇOS REALIZADOS NAS TESOURAS E TERÇAMENTO METALICO NA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ERICO VERISSIMO 9.050,00
30/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4796/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.050,00
TOTAL 9.050,00 9.050,00 9.050,00
SALDO A PAGAR 0,00