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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4857 Data de lançamento: 24/06/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA CARLOS GOMES
Conta de Despesa: 3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estimativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE. 21.178,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE. 21.178,31
16/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE. 7.583,26
20/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4857/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.583,26
27/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/50019; 001/50015; REF. EMPENHO 4857/2026 10188 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 7.722,04
29/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4857/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.722,04
TOTAL 21.178,31 15.305,30 15.305,30
SALDO A PAGAR 5.873,01