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Última atualização realizada em 14/07/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025

Dados do Empenho
Número do empenho: 5001 Data de lançamento: 01/07/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTERES DE ARO PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS 2.340,00 2.340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTERES DE ARO PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS 2.340,00
08/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/67818150; 890/67818800; 890/67818977; REF. EMPENHO 5001/2026 3404 - ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025 2.340,00
TOTAL 2.340,00 2.340,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.340,00