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Última atualização realizada em 09/02/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 503 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: Secretaria Municipal da Administração
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 01/2026 4.692,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 VALOR REF. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 01/2026 4.692,79
26/01/2026 folha de pagamento 4.692,79
26/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Contratados da Sec. da Administração 425,61
29/01/2026 Pagamento de Empenho 503/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.267,18
TOTAL 4.692,79 4.692,79 4.692,79
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER 26/01/2026 425,61 Lançada
TOTAL   425,61