Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2026 |
VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 07/2026 |
3.536,58 |
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| 03/07/2026 |
folh PAGTO FERIAS 07/2026 |
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3.536,58 |
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| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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9,44 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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60,29 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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69,68 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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636,23 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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723,97 |
| 09/07/2026 |
Pagamento de Empenho 5070/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.036,97 |
| TOTAL |
3.536,58 |
3.536,58 |
3.536,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |