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Última atualização realizada em 14/07/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5070 Data de lançamento: 03/07/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 07/2026 3.536,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2026 VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 07/2026 3.536,58
03/07/2026 folh PAGTO FERIAS 07/2026 3.536,58
03/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação 9,44
03/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação 60,29
03/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação 69,68
03/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação 636,23
03/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação 723,97
09/07/2026 Pagamento de Empenho 5070/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.036,97
TOTAL 3.536,58 3.536,58 3.536,58
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 03/07/2026 9,44 Lançada
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 03/07/2026 60,29 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 03/07/2026 69,68 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Executivo 03/07/2026 636,23 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 03/07/2026 723,97 Lançada
TOTAL   1.499,61