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Última atualização realizada em 14/07/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5123 Data de lançamento: 06/07/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CARRINHO DE CONSTRUÇÃO 65 LITROS CHAPA 20 COM PNEU COM CAMARA DE AR 316,20 632,40
6.00 CHUVEIRO ELÉTRICO 220V, 5500W, BRANCO 45,00 270,00
100.00 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 4 MM 8,17 817,00
50.00 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 2,13M X 4MM 19,14 957,00
50.00 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44M X 4MM 20,30 1.015,00
16.00 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 3,05M X 6MM 111,00 1.776,00
10.00 TEXTURA GALÃO COM 25 KG ACRILICA 81,90 819,00
10.00 TINTA ESMALTE, GALÃO COM 3,6 LITROS 85,18 851,80
5.00 TUBO SOLDÁVEL DN100, PVC BRANCO SÉRIE ESGOTO NORMAL, BARRAS 6 METROS, TUBO PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5688/99. 59,24 296,20
12.00 VERNIZ 3,600ML PREMIUM 114,35 1.372,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2026 CARRINHO DE CONSTRUÇÃO 65 LITROS CHAPA 20 COM PNEU COM CAMARA DE AR CHUVEIRO ELÉTRICO 220V, 5500W, BRANCO CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 4 MM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 2,13M X 4MM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44M X 4MM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 3,05M X 6MM TEXTURA GALÃO COM 25 KG ACRILICA TINTA ESMALTE, GALÃO COM 3,6 LITROS TUBO SOLDÁVEL DN100, PVC BRANCO SÉRIE ESGOTO NORMAL, BARRAS 6 METROS, TUBO PONTA BOLSA, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5688/99. VERNIZ 3,600ML PREMIUM 8.806,60
09/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS 8.806,60
TOTAL 8.806,60 8.806,60 0,00
SALDO A PAGAR 8.806,60