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Última atualização realizada em 09/02/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 523 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PISO DA ENFERMAGEM
Conta de Despesa: 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 01/2026 624,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 01/2026 624,45
26/01/2026 folha de pagamento 624,45
29/01/2026 Pagamento de Empenho 523/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 624,45
TOTAL 624,45 624,45 624,45
SALDO A PAGAR 0,00