| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTD |
| Número do empenho: | 5299 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TESTES NEUROLÓGICOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA DO PROGRAMA CAS TEACOLHE. | 9.373,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TESTES NEUROLÓGICOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA DO PROGRAMA CAS TEACOLHE. | 9.373,59 | ||
| 22/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TESTES NEUROLÓGICOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA DO PROGRAMA CAS TEACOLHE. | 9.373,59 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5299/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.261,11 | ||
| 24/07/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 5299/2026 | 112,48 | ||
| TOTAL | 9.373,59 | 9.373,59 | 9.373,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 22/07/2026 | 112,48 | 3794/2026 | Lançada |
| TOTAL | 112,48 |