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Última atualização realizada em 09/02/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 531 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 01/2026 15.670,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 01/2026 15.670,69
26/01/2026 folha de pagamento 15.670,69
26/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Servidores saude 811,95
26/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Servidores saude 2.241,68
29/01/2026 Pagamento de Empenho 531/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.617,06
TOTAL 15.670,69 15.670,69 15.670,69
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
OUTROS CONSIGNATARIOS 26/01/2026 811,95 Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER 26/01/2026 2.241,68 Lançada
TOTAL   3.053,63