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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5324 Data de lançamento: 17/07/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.42 SEGURO ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 EOD IRA7418 3.800,00 1.583,33
0.42 SEGURO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8 IVM5446 2.500,00 1.041,66
0.42 SEGURO ÔNIBUS JDM4E24 796,69 331,95
0.42 SEGURO SPRINTER 417 VAN JCE1B38 2.990,00 1.245,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2026 SEGURO ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 EOD IRA7418 SEGURO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8 IVM5446 SEGURO ÔNIBUS JDM4E24 SEGURO SPRINTER 417 VAN JCE1B38 4.202,77
TOTAL 4.202,77 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.202,77