| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA DIESEL ROANI LTDA |
| Número do empenho: | 5336 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TIRANTE B/ESTABILIZADORA E CORREIA ALTERNADOR PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IUS0139. | 399,90 | 399,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TIRANTE B/ESTABILIZADORA E CORREIA ALTERNADOR PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IUS0139. | 399,90 | ||
| 22/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/23471; 001/23472; REF. EMPENHO 5336/2026 6890 - MECANICA DIESEL ROANI LTDA | 399,90 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5336/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 399,90 | ||
| TOTAL | 399,90 | 399,90 | 399,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||