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Última atualização realizada em 04/08/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA DIESEL ROANI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5367 Data de lançamento: 20/07/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO E INTERCOOLER DO ONIBUS IVM5446 1.620,07 1.620,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO E INTERCOOLER DO ONIBUS IVM5446 1.620,07
23/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/23486; 001/23485; REF. EMPENHO 5367/2026 6890 - MECANICA DIESEL ROANI LTDA 1.620,07
30/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5367/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.600,63
30/07/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 5367/2026 19,44
TOTAL 1.620,07 1.620,07 1.620,07
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas 23/07/2026 19,44 3824/2026 Lançada
TOTAL   19,44