Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2026 |
VALOR REF. VENCIMENTOS E SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 |
62.486,22 |
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| 20/07/2026 |
Referente a Folha de Pagamento Prefeitura mês 07/2026. |
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62.486,22 |
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| 20/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - DEPENDENTE, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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53,47 |
| 20/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - TITULAR, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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200,73 |
| 20/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA VALOR - CREDOR 9780, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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486,30 |
| 20/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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550,59 |
| 20/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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556,66 |
| 20/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA VALOR - CREDOR 11987, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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600,00 |
| 20/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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2.741,74 |
| 20/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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6.654,25 |
| 20/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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9.721,12 |
| 28/07/2026 |
Pagamento de Empenho 5461/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40.921,36 |
| TOTAL |
62.486,22 |
62.486,22 |
62.486,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |